用友T3标准版如何反结账反记账 前言:当月凭证已经记账、结账,由于人为的输入错误,需要再反结账、反记账对上月凭证进行调整,那么在用友软件中如何进行反结账、反记账呢?下面以为用友T3标准版例来说明详细的…
威海用友,畅捷通t+反结账操作流程 反结账: 取消财务结账,请点击【系统管理】-【财务结账】选择对应月,点击【取消结账】即可。如果业务已结账,必须先取消业务结账才能取消财务结账哦。 反记账: 1.点击…
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